公告日期:2024-04-29
北京华志信科技股份有限公司
2023年度财务报告非标准审计意见的
专项说明
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUACERTIFIED PUBLICACCOUNTANTS LLP
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电话:(010)51423818 传真:(010)51423816
中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )
Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P
地 址 ( l o c a t i o n ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
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关于北京华志信科技股份有限公司
2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明
中兴华报字(2024)第 010550 号
全国中小企业股份转让系统有限责任公司:
我们接受委托,对北京华志信科技股份有限公司(以下简称“华志信公司”)
2023 年度财务报表进行审计,并于 2024 年 4 月 25 日出具了带有与持续经营相
关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告(报告编号:中兴华审字(2024)第 012431 号)。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求,就相关事项说明如下:
一、非标准审计意见涉及的主要内容
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2 所述,华志信公司已经连续两年亏损,2022 年和 2023 年亏损金额为-4,536,264.23 元和-7,183,052.51
元,截止 2023 年 12 月 31 日未分配利润为-10,122,846.44 元,超过股本的三分之
二,上述事项,表明存在可能导致对华志信公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,该事项不影响已发表的审计意见。
二、发表带有解释性说明的的无保留意见的理由和依据
1、合并财务报表整体重要性水平
我们在上述财务报表审计中,依据《中国注册会计师审计准则第 1221 号——计划和执行审计工作时的重要性》及其应用指南、《中国注册会计师审计准则问题解答第 8 号——重要性及评价错报》,由于华志信公司税前利润系负数,2023 年审计时以近三年合并营业收入均值的 0.5%计算财务报表整体层面的重要性水平,金额为 203,001.82 元,重要性水平的计算方法与上期无变化。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
2、在审计报告中增加“与持续经营相关的重大不确定性涉及事项不影响审计意见”的依据与理由
根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号一一持续经营》第二十一条:“如果运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性已作出充分披露,注册会计师应当出具无保留意见的审计报告,并在审计意见段之后增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分,以:(一)提醒财务报表使用者关注附注中对本准则第十八条所述事项的披露;(二)说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,并说明该事项并不影响发表的审计意见。”
如审计报告“与持续经营相关的重大不确定性”段落所述事项,华志信公司已经连续两年亏损,2022 年和 2023 年亏损金额为-4,536,264.23 元和-7,183,052.51
元,截止 2023 年 12 月 31 日未分配利润为-10,122,846.44 元,超过股本的三分之
二,上述事项,表明存在可能导致对华志信公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
这些情……
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