公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-013
证券代码:833320 证券简称:启迪图卫 主办券商:首创证券
广东启迪图卫科技股份有限公司
董事会关于公司 2022 年度财务审计报告
被出具非标准意见专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)接受广东启迪图卫科技股份有限公司委托,对公司 2022 年财务报表进行审计,并出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告(中兴财光华审会字(2023)第 325004号)和《关于广东启迪图卫科技股份有限公司 2022 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》(中兴财光华审专字(2023)第 325003 号),董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,就相关事项说明如下:
一、 审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段的内容
“三、 与持续经营相关的重大不确定性”
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二、2 所述,启迪图卫 2022 年
发生净亏损 93,375,656.70 元,截止 2022 年 12 月 31 日,启迪图卫公司净资产为-
50,483,349.88 元,其中累计未分配利润金额为-118,128,216.67 元,股本为
31,020,000.00 元;截止 2022 年 12 月 31 日,流动负债高于流动资产 51,288,494.35
元;其中应收账款涉及诉讼金额5,039,268.35元、应付账款涉及诉讼金额958,417.10元。上述事项或情况,表明存在可能导致对启迪图卫公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、董事会关于审计报告持续经营相关的重大不确定性段落所涉及事项的说明
该非标准审计意见的出具,主要由于公司近几年受疫情、经济下滑以及行业整理环境的影响,公司出现了业绩下降、亏损严重且净资产为负,应收账款回款周期较长,公司涉诉案件增多等情况;这些情况导致会计师事务所出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。
公司管理层根据目前经营情况,将积极采取一系列措施来保障公司的持续经营能力。公司在 2023 年拟采取以下改善措施:
1、积极开拓市场。继续以市场开发为龙头开展各项经营管理活动,积极开发新项目,继续加大与原有客户的合作力度。
2、加大技术研发。研发团队进一步的优化产品线和产品结构,提高产品的竞争力,促进销售订单的转化。
3、加强人才团队培养、建立有效的激励机制、完善公司治理结构、加强内部管理,做好成本费用控制,提高盈利水平。
4、公司安排专人负责应收账款的催收,对长期没有付款的客户启用法律手段进行催收,确保资金尽快回笼。
三、董事会意见
公司董事会认为,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,出具了包含与持续经营相关的重大不确定性无保留意见审计报告,董事会表示理解。该报告客观严谨的反应了公司 2022 年财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、 监事、高级管理人员等人员积极采取有效措施,尽早消除非标准意见中涉及的内容。
广东启迪图卫科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
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