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发表于 2024-04-25 20:18:13 股吧网页版
友泰电气:前期会计差错更正公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:831462 证券简称:友泰电气 主办券商:平安证券
浙江友泰电气股份有限公司前期会计差错更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、更正概述

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定,公司对以前年度的财务信息进行了更正,更正内容涉及2022 年度的合并财务报表及附注。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前期会计差错更正出具了《重要前期差错更正专项说明的审核报告》。

2024 年 4 月 24 日,公司召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于
前期会计差错更正》的议案,表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2024 年 4 月 24 日,公司召开第四届监事会第三次会议,审议通过了《关于
前期会计差错更正》的议案,表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本次差错更正事项尚需提交股东大会审议。
二、更正事项具体情况及对公司的影响
(一)挂牌公司董事会对更正事项的性质及原因的说明

挂牌公司因自主梳理,发现已公开披露的定期报告中财务报表存在差错,产生差错的原因为:

□大股东、董事、监事、高级管理人员等关键主体利用控制地位、 关联关
系、职务便利等影响财务报表

□员工舞弊

□虚构或隐瞒交易

□财务人员对会计准则的理解和应用能力不足

□比照同行业可比公司惯例,审慎选择会计政策

□内控存在瑕疵

□财务人员失误

□内控存在重大缺陷

√会计判断存在差异

具体为:2024 年 1 月,本公司对 2021 年度及 2022 年度年终奖计提事项进行
专项检查,发现本公司因财务人员运用计提年终奖单据有误,2022 年 12 月,
重复计提了年终奖,导致本公司 2022 年度财务报表之管理费用及应付职工
薪酬存在重大会计差错。

综上,公司董事会决定更正。
公司董事会认为,本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定;更正后的财务报表能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,能够为投资者提供理为准确的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次差错更正。
(二)挂牌公司更正事项影响
不存在导致挂牌公司不满足挂牌申请条件的风险。
不存在导致挂牌公司触发强制终止挂牌情形的风险。
不存在导致挂牌公司不满足公开发行并上市条件的风险。
不存在对挂牌公司利润分配实施条件产生影响的情形。
不存在对挂牌公司业绩承诺实施条件产生影响的情形。
不存在对挂牌公司股权激励实施条件产生影响的情形。

(三)更正事项对挂牌公司财务状况、经营成果和现金流量的影响及更正后的财
务指标
√挂牌公司针对本次会计差错事项采用追溯重述法 对 2022 年度财务报表进行更正。
更正事项对公司财务报表项目及主要财务指标的影响

单位:元

2022 年 12 月 31 日和 2022 年年度

项目

更正前 影响数 更正后 影响比例

资产总计 117,812, 163,935. 117,976,

0.14%
543.12 68 478.80

负债合计 65,065,8 -1,119,81 63,945,9

-1.72%
……
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