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公告日期:2021-04-21
令 ( ) 立信会计师事务所特殊普通合伙
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BDO C H IN A SHU LUN PAN C ER TIFIE D P U B LIC A C C O U N T A N T S LLP
关于对成都飞鱼星科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项审计说明
信会师报字[2021]第 ZD10176号
成都飞鱼星科技股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的成都飞鱼星科技股份有限公司(以下简称贵公
司 )2020年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总
表 (以下简称“ 汇总表”)。该汇总表己由贵公司管理层按照监管机构
的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发
的 《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》(股转
系 统 办 发 (2020) 152号 )及其他相关规定编制汇总表以满足监管要
求 ,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以使汇总表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中
国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,
计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊
或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册
会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理
层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以 及评价汇总表
的总体列报。
专项审计说明第1页
BDO4 ( ) 立信会计师事务所特殊普通合伙
4 fg BDO C H IN A SHU LUN PAN C E R T IF IE D P U B LIC A C C O U N T A N T S LLP
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为,贵 公 司 2020年度控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相
关规定编制以满足监管耍求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者 、使 用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注,汇总表是成都飞鱼星科技股份有限
公 司为满足全_ 屮 小 企 业 股 份 转 1±系统有限责任公司等监管机构的
要求而编制的。因此,汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明
仅供成都飞鱼星科技股份有限公司2020年年度报告披露之目的,不
得用作仟何其他用途。本段内'容不影响己发表的专项审计意见。
中国注册会计师:
中国注册会计师:
I 中ffl
I 袁
I 110001500003
中国 上海 二 〇二一年四月二十曰
附件
成都飞鱼……
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