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发表于 2024-12-27 18:23:22 股吧网页版
璞泰来:中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-28


中信建投证券股份有限公司

关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2024 年度持续督导现场检查报告

上海证券交易所:

中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)作为上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“璞泰来”或“公司”)2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》(以下简称“《持续督导指引》”)等相关法规规定,担任璞泰来 2022 年度非公开发行 A 股股票项目持续督导的保荐人,并承接了璞泰来 2020 年非公开发行 A 股股票项目
的持续督导义务,于 2024 年 12 月 19 日至 12 月 20 日对公司进行了 2024 年年
度现场检查。现将本次现场检查情况报告如下:

一、本次现场检查的基本情况

保荐人于 2024 年 12 月 19 日至 12 月 20 日对璞泰来进行了现场检查,具体
检查人员为保荐代表人李立波和项目组成员伍子昊。

在现场检查过程中,保荐人结合璞泰来的实际情况,查阅、收集了璞泰来有关文件、资料,与公司相关工作人员进行了访谈,实施了包括审核、查证、询问等必要程序,检查了公司治理、内部控制、信息披露、公司独立性以及与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资以及经营状况等情况,并在前述工作的基础上完成了本次现场检查报告。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

(一)公司治理和内部控制情况

核查情况:

现场检查人员查阅了公司最新的公司章程,公司股东大会、董事会和监事会
会议议事规则和会议材料,以及信息披露管理制度、募集资金管理制度等相关制度,并与公司相关人员进行了访谈。

核查意见:

经检查,保荐人认为:截至现场检查之日,公司章程和公司治理制度完备、合规,公司的董事、监事和高级管理人员能够按照有关规定的要求履行责任,公司各项内部控制制度整体上得到有效执行。

(二)信息披露情况

核查情况:

现场检查人员查阅了公司的信息披露事务管理制度、三会会议文件、会议记录等信息披露文件及信息披露文件的支持文件,并与公司公告进行对比和分析。
核查意见:

经核查,保荐人认为:截至现场检查之日,公司按照上市公司信息披露的相关规定,真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务,信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(三)公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

核查情况:

现场检查人员查看了公司主要生产经营场所,查阅了公司主要股东名册、主要管理层人员名单、组织架构设置,重点对关联方资金往来进行了核查,对公司相关人员进行了访谈。

核查意见:

经核查,保荐人认为:截至现场检查之日,璞泰来资产完整,人员、机构、业务、财务保持独立,不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

(四)募集资金使用情况

核查情况:

现场检查人员查阅并取得了募集资金专户的资金使用清单、募集资金专户的监管协议、资金划转凭证、银行对账单,抽取了部分会计凭证、合同等资料,对大额募集资金专户支取情况进行了核查,并查阅了公司有关募集资金的对外披露文件。

核查意见:

经核查,保荐人认为:截至现场检查之日,璞泰来在募集资金使用过程中,已制定并执行募集资金使用的内部管理制度,对募集资金的使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金和变相改变募集资金用途的情形。

(五)关联交易、对外担保、重大对外投资情况

核查情况:

现场检查人员查阅了公司关于关联交易、对外担保、重大对外投资的制度、三会审议及决策文件,核查了公司关联交易、对外担保、重大对外投资等情况。
核查意见:

经核查,保荐人认为:璞泰来已对关联交易、对外担保、对外投资的决策权限和决策机制进行管理规范。截至现场检查之日,璞泰来在关联交易、对外担保、重大对外投资方面不存在违法违规和损害中小股东利益的情形。

(六)经营情况

核查情况:

现场检查人员向璞泰来相关人员了解了公司 2024 年度的经营情况,查看了公司主要生产经营场所,查阅了持续督导期内公司财务报表等财务资料,查阅了公司部分重大销售合同,对公司相关工作人员进行访谈,从公开信息查阅了同行业上市公司的相关经营情况,了解近期行业及市场变化情况。

核查意见:

经核查,保荐人认为:璞泰来自 2024 年以来……
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