公告日期:2024-12-28
证券代码:603557 证券简称:ST 起步 公告编号:2024-148
起步股份有限公司
关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
2021 年 4 月 30 日,因公司 2020 年度内部控制被出具否定意见,公司股
票被实施其他风险警示。2024 年 4 月 27 日,北京亚泰国际会计师事务
所(特殊普通合伙)(以下简称“北京亚泰所”)对公司 2023 年度内部
控制出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》。公司
股票继续被实施其他风险警示。
公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值,
北京亚泰所对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》,
《审计报告》显示公司持续经营能力存在重大不确定性。公司股票于
2024 年 4 月 29 日起被叠加实施其他风险警示。
一、公司股票被叠加实施其他风险警示的原因
(一)内部控制缺陷
2021 年 4 月 27 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度
内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》,否定意见涉及关联方非经营性资金占用、违规对外担保、印章管理存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股
票上市规则》(2020 年 12 月修订)第 13.9.1 条规定,公司股票于 2021 年 4 月
30 日起被实施其他风险警示,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2021-057)。
2022 年至 2023 年期间,因相关事项未消除影响,公司继续被实施其他风险
警示。
2024 年 4 月 27 日,北京亚泰所对公司 2023 年度内部控制出具了带强调事
项段的无保留意见的《内部控制审计报告》。公司股票继续被实施其他风险警示。
(二)持续经营能力存在重大不确定性
公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值,北京 亚泰所对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的《审计报告》,其中保留意 见涉及应收账款信用减值事项,同时审计报告显示公司持续经营能力存在重大不
确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)第 9.8.1
条第(六)项规定,公司股票于 2024 年 4 月 29 日起被叠加实施其他风险警示。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于股票被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2024-059)。
二、解决措施及进展情况
(一)内部控制整改情况
1、内部控制相关问题解决进展
截至 2021 年 4 月 29 日,公司资金占用本息已全部收回,违规担保已全部解
除。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关联方非经营性资金占用清偿情况的专项审计说明》 (天健审【2021】5115 号)和《违规担保解除情况的专项审计说明》(天健审 【2021】5114 号)。
公司已加强印章管理。为规范公司及合并报表范围内子公司的印章管理,保 证印章使用的合法性、严肃性及可靠性,维护企业形象和合法权益,杜绝违法行
为的发生,实现印章管理的制度化和规范化,公司于 2021 年 5 月 10 日实施《起
步股份印章管理规定》,并于 2021 年 8 月 18 日发布《关于确定印章管理员及印
章外带兼职管理人员名单通知》,进一步加强印章管理的规范性。
2、近年公司内部控制审计情况
会计年度 审计机构 报告文号 审计意见 意见所涉事项
天健会计师事 天健审〔2021〕 关联方非经营性资金占
2020 年 务所(特殊普通 5109 号 否定意见 用、违规对……
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