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发表于 2024-12-18 16:23:05 股吧网页版
宏源药业:民生证券股份有限公司关于湖北省宏源药业科技股份有限公司2024年持续督导定期现场检查报告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-18


民生证券股份有限公司

关于湖北省宏源药业科技股份有限公司

2024 年度持续督导定期现场检查报告

保荐机构名称:民生证券股份有限公司 被保荐公司简称:宏源药业

保荐代表人:谢广化 联系电话:010-85127999

保荐代表人:肖继明 联系电话:010-85127999

现场检查人员:肖继明、谢广化、肖舜华、范一平
现场检查对应期间:2024 年度

现场检查时间:2024 年 12 月 9 日-2024 年 12 月 11 日

一、现场检查事项 现场检查意见

(一)公司治理 是 否 不适用

现场检查手段:查阅、复制、检查、访谈

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议 √
内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 √
规范性文件和本所相关业务规则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信 √

息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了 √

相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

(二)内部控制
现场检查手段:查阅、复制、检查、访谈
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 √


2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内 √

部审计部门(如适用)

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审 √
计部门提交的工作计划和报告等(如适用)

5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计 √
工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等(如适用)
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用 √
情况进行一次审计
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审 √
计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审 √
计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内 √
部控制评价报告(如适用)
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 √
立了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:查阅、复制、检查、访谈

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 √
信息披露管理制度的相关规定
6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 √
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:查阅、复制、检查、访谈
1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接 √
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者 √
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 √
义务

4.关联交易价格是否公允 √

5.是否不存在关联交易非关联化的情形 √

6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 √


7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保 √
债务等情形

8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相 √

应的审批程序和披露义务
……
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