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发表于 2025-01-08 15:54:48 股吧网页版
久祺股份:东兴证券股份有限公司关于久祺股份有限公司2024年度现场检查报告 查看PDF原文

公告日期:2025-01-08


东兴证券股份有限公司

关于久祺股份有限公司

2024 年度现场检查报告

保荐机构名称:东兴证券股份有限公司 被保荐公司简称:久祺股份

保荐代表人姓名:王华 联系电话:010-66555253

保荐代表人姓名:姚浩杰 联系电话:010-66555253

现场检查人员姓名:王华、林苏钦
现场检查对应期间:2024 年度

现场检查时间:2024 年 12 月 30 日至 12 月 31 日

一、现场检查事项 现场检查意见

(一)公司治理 是 否 不适用

现场检查手段:查阅公司章程、内部控制制度、公司“三会”议事规则及会议资料等资料;与公司相关负责人等进行沟通等。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等 √
要件是否齐备,会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性 √
文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责

6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露 √

义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程 √

序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

(二)内部控制
现场检查手段:查阅公司内部审计制度及相关内部控制制度,检查相关的董事会记录、审计委员会会议决议、内审部门提交的工作计划和报告,访谈高级管理人员等。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门(如 √
适用)

2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部 √(公司
门(如适用) 上市前

已设立
相关部
门)

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用) √
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门 √
提交的工作计划和报告等(如适用)
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 √
度、质量及发现的重大问题等(如适用)
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计
工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如适 √
用)
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 √
行一次审计(如适用)
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 √
会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 √
会提交年度内部审计工作报告(如适用)
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评 √
价报告(如适用)
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完 √
备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:查阅公司与信息披露相关的管理制度;查阅公司“三会”资料、信息披露档案资料;查阅公司信息披露公告、传递及审核相关资料;查询深交所网站等。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得……
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