天玑科技:内部控制鉴证报告 查看PDF原文
公告日期:2013-04-11
上海天玑科技股份有限公司
内部控制鉴证报告
2012年度
内部控制鉴证报告
信会师报字[2013]第111765号
上海天玑科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审核了后附的上海天玑科技股份有限公司(以下
简称“天玑科技”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定
对2012年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生且
未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不
恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果
推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天玑科技2012年度报告披露时使用,不得用作
任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天玑科技2012年度报告
的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
天玑科技管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同
时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》(财会【2008】
7号)及相关规定对2012年12月31日与财务报表相关的内部控制
有效性作出认定,并对上述认定负责。
鉴证报告第1页
四、注册会计师的责任
……
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