公告日期:2024-04-26
拓维信息系统股份有限公司
二〇二三年度
审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
目 录
审计报告 1-6
合并及公司资产负债表 1-2
合并及公司利润表 3
合并及公司现金流量表 4
合并及公司股东权益变动表 5-8
财务报表附注 9-124
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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审计报告
致同审字(2024)第 110A015112 号
拓维信息系统股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了拓维信息系统股份有限公司(以下简称拓维信息公司)财务报
表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司
利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了拓维信息公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023
年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责 任 。按 照 中国 注 册会 计 师职 业 道德 守 则,我 们 独 立于 拓 维信 息 公司 ,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)主营业务收入确认
相关信息披露详见财务报表附注三、26 及五、46。
1、事项描述
拓维信息公司 2023 年度主营业务收入 314,576.31 万元,主要为软件及服
务、智能计算产品和其他收入。
由于收入是关键业绩指标之一,存在拓维信息公司管理层(以下简称管理层)为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险,因此,我们将主营业务收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们对主营业务收入确认实施的主要审计程序包括:
(1)了解和评价管理层与主营业务收入确认相关的关键内部控制的设计,并对控制运行有效性进行测试;
(2)抽样选取客户合同,检查合同涉及的内……
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