致同会计师事务所及相关人员因审计违规遭监管谈话
来源:财中社
根据福建证监局在2025年1月3日发布的公告,致同会计师事务所(特殊普通合伙)及其相关人员刘健、聂梓敏、胡乃忠、佘丽娜、张圆圆因在*ST合泰(002217)2019年度至2023年度财务报表审计中存在多项违规行为,被采取监管谈话措施。该措施的决定是在2024年12月27日作出的。
具体违规情况包括未充分考虑合力泰的业绩压力、销售与收款循环测试程序执行不到位、收入和成本审计程序执行不当等。这些行为违反了多项中国注册会计师审计准则及上市公司信息披露管理办法的相关规定。刘健、聂梓敏作为合力泰2019年年报审计项目的签字注册会计师,胡乃忠、刘健作为2020年年报审计项目的签字注册会计师,佘丽娜、张圆圆作为2021至2023年年报审计项目的签字注册会计师,对此负有主要责任。
致同会计师事务所及相关人员需于2025年1月10日携带有效身份证件前往监管部门接受谈话。若对监管措施不服,可以在规定期限内提出复议申请或诉讼。
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