*ST贤丰聘中兴华为2024年度审计机构
来源:财中社
财中社12月2日电*ST贤丰(002141)发布关于聘任会计师事务所的公告。公司2023年财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见,内部控制审计意见为否定意见。公司决定聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2024年度的财务审计和内部控制审计机构,原因是与原审计机构北京兴华的聘期已满,且综合考虑了公司业务发展及未来审计需求。
中兴华具备相关资质和能力,且与公司及其关联人无关联关系,能够满足公司的审计要求。中兴华在最近一年审计业务收入为14.01亿元,具备良好的信用记录。公司董事会和监事会已对此聘任事项无异议,决定提交股东大会审议。
2024年前三季度,*ST贤丰实现收入4555万元,归母净利润160万元。
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