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发表于 2024-11-29 20:43:08 股吧网页版
宝鹰股份:深圳市宝鹰建设集团股份有限公司审计报告 查看PDF原文

公告日期:2024-11-30


深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

审计报告

大华审字[2024]0011029376 号

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)

深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

审计报告及财务报表

(2022 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止)

目 录 页 次
一、 审计报告 1-3
二、 已审财务报表

合并资产负债表 1-2
合并利润表 3
合并现金流量表 4
合并股东权益变动表 5-7
母公司资产负债表 8-9
母公司利润表 10
母公司现金流量表 11
母公司股东权益变动表 12-14
财务报表附注 1-123

大华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
审 计 报 告

大华审字[2024]0011029376号
深圳市宝鹰建设集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了深圳市宝鹰建设集团股份有限公司(以下简称宝鹰建
设)财务报表,包括 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31 日、2022 年
12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年 1-6 月、2023 年度、
2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了宝鹰建设 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 31
日、2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 1-6 月、
2023 年度、2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于宝鹰建设,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

大华审字[2024]0011029376 号审计报告

三、管理层和治理层对财务报表的责任

宝鹰建设管理层负责按照企……
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