巨轮智能年报审计遭监管函,信永中和及签字会计师等被指存在多项问题
来源:财中社
财中社11月13日电根据深交所在2024年11月12日发布的公告,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)、贺春海、吴瑞玲因在对巨轮智能(002031)2022年年报审计中存在多项问题而收到监管函。监管函指出,信永中和在审计过程中未能合理确定重要性水平,未充分考虑巨轮智能的经营波动情况,且未在审计底稿中解释相关选择的合理性。此外,内控审计程序和实质性程序的执行也存在缺陷。
具体问题包括:信永中和未按计划执行穿行测试程序,函证程序中存在地址不一致的情况,且固定资产监盘程序未能有效核查设备状态,未发现巨轮智能可能通过虚构新购固定资产进行财务资助的情况。同时,在存货计价测试中,抽样数量明显不足。信永中和及其签字注册会计师贺春海、吴瑞玲未能履行勤勉尽责的义务,违反了相关的审计准则和上市规则。深交所提醒相关方高度重视审计质量管理,确保合规执行。
2024年前三季度,巨轮智能实现收入8.88亿元,归母净利润584万元。
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