鑫富股份:关联方占用资金情况的专项审计说明 查看PDF原文
公告日期:2005-02-01
浙江天健会计师事务所
Zhejiang Pan-China Certified Public Accountants
关于浙江鑫富生化股份有限公司2004年度
关联方占用资金情况的专项审计说明
浙天会[2005]第号
中国证券监督管理委员会:
我们接受委托,对浙江鑫富生化股份有限公司2004年度控股股东及其他关联方占用
资金情况进行专项审计。真实、完整地提供所有相关资料是浙江鑫富生化股份有限公司
的责任,我们的责任是对浙江鑫富生化股份有限公司上述关联方占用资金情况发表专项
意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我
们结合浙江鑫富生化股份有限公司公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认
为必要的审计程序。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)
的要求,我们在审计过程中注意到,2004年度未发生浙江鑫富生化股份有限公司控股股
东及其他关联方占用浙江鑫富生化股份有限公司资金的情况。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国·杭州 中国注册会计师
报告日期:2005年1月28日
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